ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA KSP KOPDIT SAMAMORA SOE

Main Article Content

Novita A De Fatima
Petrus E de Rozari
Wehelmina M Ndoen

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam pemberian kredit pada KSP Kopdit Samamora SoE. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dari sistem pengendalian internal dalam meminimalisir risiko kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan alat analisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian internal pada KSP Kopdit Samamora telah mencakup lima komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi,serta pengawasan. Namun demikian, peningkatan jumlah kredit macet dari tahun ke tahun menunjukan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal masih kurang optimal. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pemantauan pasca pemberian kredit.


Kata Kunci : Pengendalian Internal, Kredit, Kredit Macet, KSP Kopdit Samamora Soe

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
De Fatima, N., de Rozari, P., & Ndoen, W. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA KSP KOPDIT SAMAMORA SOE. GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 6(6), 2073-2084. https://doi.org/10.70581/glory.v6i6.22556
Section
Articles

References

Arens, dkk. (2015). Auditing & Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Erlangga.
Arfamaini, R., Sawarjuwono. T. (2014). Peran pengawasan dalam menerapkan pengendalian intern pemberian kredit pada gabungan koperasi pegawai republik indonesia jawa timur. Jurnal ekonomi dan bisnis, surabaya: Universitas Airlangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah koperasi aktif menurut provinsi (unit) (2021). Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia
COSO,C. (2013). Internal Control-Integrated Framework: Execuive Summary (Coso(ed)).
Fitri, H. (2019). Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Cetakan Pertama. CV IRDH. Purwokerto.
Hery. (2015). Auditing. Jakarta: Salemba Empat.
Laksmita,Y. (2018). Analisis Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Sistem penggajian. Akuntansi dan manajemen. https://repository.usd.ac.id/27762/
Maruta, H. (2016). Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 5(1), 16-28.
Martias, A. (2018). Analisis Pengendslian Internal Terhadap Pelayanan di Terminal Bandar Udara ALKHA. Akuntansi. Jurnal Moneter Vol. V No. 1 April 2018. p-ISSN 2355-2700 e-ISSN 2550-0139.
Moeller, R. (2016). Brink’s Modern Internal Auditing : a common body of knowledge. Eighth. John & Sons, Inc, New Jersey.
Mutmainnah, N. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Infonesia (Persero) Cabang Sinjai. Akuntansi.https://eprints.unm.ac.id/4088/1/SKRIPSI%20NURUL%20MUTMAINNAH.pdf
Pahleviannur, R, Muhammad. (2022). Paradigma Penelitian Kualitatif, Surakarta: Pradina Pustaka,
Republika online. (2024). Kembalikan peran koperasi dalam sejahterakan rakyat. 07 Februari 2024. Pemerintah Sebut Volume Usaha Koperasi Naik 8,51 Persen | Republika Online
Ravianto, J. (2015). Produkvitas dan Pengukuran. Binaman Askara. Jakarta
Riyanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Lingkungan Internal dan Eksternal Terhadap Keunggulan Berasing dan Kinerja Usaha Kecil Menegah (UKM) di Madium. Manajemen Bisnis dan Inovasi. Ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/issue/view/2054.
SE OJK No. 35/SEOJK.03/(2017) Perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
Sitio, W. R. (2017). Analisis Evektifitas Pengendalian Intern Pemberian kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Simpang Kwala Medan. (Doctoral dissertation: Universitas HKBP Nommensen)
Teri, T. T., Nurbayani, N., Muliana, M., & Novitasari, G. (2023). Analisis Pengendalian Internal atas Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Balo’ta Cabang Bonggakaradeng. Tangible Journal, 8(2), 179-191.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan